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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000003/2022 | 0000172/2024 | 0000327/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSMISSAO VIA RADIO DAS SESSOES para atender as necessidades da Camara Municipal de Alegre-ES. Transmissoes das sessoes ordinarias, extraordinarias, solenes e audiencias publicas, via radiodifusao, preferencialmen | A.T.S. PROMOCOES LTDA | 39.817.820/0001-06 | R$ 8.588,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000029/2024 | 0000156/2024 | 0000326/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE CONVITES PARA HOMENAGENS NAS SESSOES SOLENES DA CMA/ES (ITENS FRACASSADOS PE 002/2024) | A. V. MACHADO NETO - ME | 07.813.444/0001-95 | R$ 1.440,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0003010/2024 | 0000171/2024 | 0000325/2024 | AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS PARA MAQUINA PROTOCOLO RECEPCAO CMA - PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO | OSVALDO BIANCHI | 33.675.938/0001-60 | R$ 520,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000022/2024 | 0000170/2024 | 0000324/2024 | Contratacao de empresa especializada em fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnolo | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.552,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000201/2024 | 0000004/2024 | 0000323/2024 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS ESTIMADO PARA EXERCICIO 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO outubro 2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 8.943,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0003001/2024 | 0000025/2024 | 0000322/2024 | ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 69,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000012/2024 | 0000158/2024 | 0000321/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICACAO DE PASTA PARA HOMENAGEM COM BERCO EXPOSITOR E PLACA EM ACO INOX IMPRESSAO DIGITAL, DISTRIBUICAO DE FLORES (BUQUES E ARRANJOS), E CONFECCAO DE CONVITES E CANETAS PERSONALIZADAS PARA HOMENAGENS NAS SESSOES OBS: PARA ATENDER A SESSAO SOLENE DO DIA 29/10/2024. | SILVA & QUADROS LTDA MEE | 05.033.970/0001-07 | R$ 1.685,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000005/2023 | 0000152/2024 | 0000320/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL DE ACESSIBILIDADE | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0012-70 | R$ 987,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0003010/2024 | 0000169/2024 | 0000319/2024 | DIARIA DE VIAGEM AUTORIZADO POR LEI PROPRIA | SEBASTIAO MARINO | ***.169.887-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/10/2024 | 0000201/2024 | 0000002/2024 | 0000318/2024 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ESTIMADO PARA EXERCICIO 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO | SAAE | 27.069.467/0001-44 | R$ 82,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |